2016年清城區(qū)人大常委會辦公室部門決算公開
目 錄
第一部分 清城區(qū)人大辦概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 清城區(qū)人大辦2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)人大辦2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)人大常委會辦公室概況
(一)部門主要職責
1、單位職責:本單位是人大常委會辦事機構(gòu)的綜合部門。擔負著參與政務(wù)、管理事務(wù)、發(fā)揮參謀助手作用,負責組織起草工作計劃、報告和有關(guān)文件,機要通信、信息檔案、行政事務(wù)管理、機關(guān)人事工作等。
(二)機構(gòu)設(shè)置
機構(gòu)設(shè)置:設(shè)置5個職能工作委員會(室):辦公室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會、法制工作委員會、財政經(jīng)濟農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會。
第二部分 區(qū)人大辦2016年部門決算表
各部門應(yīng)當公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開,并在合計欄以零填列。格式如下:
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。
注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
第三部分 區(qū)人大辦2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
區(qū)人大辦2016年度總收入681.77萬元,其中本年收入 681.77萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入666.77 萬元,比上年決算數(shù)增加289.25萬元,增長73.69 %。主要原因:是區(qū),鎮(zhèn)兩級人大換屆選舉支出137.8萬元,效能獎支出47.1萬元,車改支出7.26萬元,住房補貼差額支出14.25萬元。
(二)年度支出總體情況
區(qū)人大辦2016年度總支出673.51 萬元,其中本年支出 681.77萬元。具體情況如下:
1.基本支出382.87萬元,占56.85%;項目支出290.63萬元,占43.15%。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
區(qū)人大辦2016年度財政撥款收入合計666.77 萬元。與2015年相比,財政撥款收入總計增加274.25萬元,增長68.87%。
(二)2016年度財政撥款支出說明
區(qū)人大辦2016年度財政撥款支出合計 658.51萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)類支出441.13萬元,占66.99%。
區(qū)人大辦2016年度財政撥款基本支出658.51萬元,其中:人員經(jīng)費374.35萬元,主要包括:基本工資,津貼補貼,獎金,社會保障繳費等;公用經(jīng)費8.52萬元,主要包括:辦公費,印刷費,手續(xù)費,電費,郵電費,差旅費等。
……
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
區(qū)人大辦2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.95萬元,完成預(yù) 19.67萬元的 15%。其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算 0萬元的 0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 2.74 萬元,完成預(yù)算 18.4萬元的 12.56%;公務(wù)接待費支出決算為 0.47萬元,完成預(yù)算 1.27萬元的 2.39%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約(各部門根據(jù)實際情況說明,如小于預(yù)算數(shù),可以表述為:認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約;如大于預(yù)算數(shù),可以表述為:根據(jù)工作需要,經(jīng)報請批準,臨時增加出國任務(wù)或購買車輛等)
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少8.95萬元,下降75.21%。其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加) 0萬元,下降(增長) 0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少7.8 萬元,下降75.95 %;公務(wù)接待費支出決算減少0.55 萬元,下降53.92 %。因公出國(境)費與上年一樣沒有支出;公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0 萬元,占 0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2.74萬元,占 12.56%;公務(wù)接待費支出 0.47萬元,占 2.39%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關(guān)及下屬X個單位出國團組 0個、累計XX人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加XX會議支出 0萬元,主要用于……;(2)出國談判、工作磋商支出 0萬元,主要用于……;(3)境外業(yè)務(wù)培訓及考察 0萬元,主要用于……。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2.74萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車沒有購置;公務(wù)用車運行及維護支出2.74萬元,2016年區(qū)人大辦公務(wù)用車保有量為1 輛。
3.公務(wù)接待費支出 0.47萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待……。2016年,局(部、委、辦)機關(guān)及下屬X個單位共接待國外來訪團組 ,來訪外0人次;發(fā)生國內(nèi)接待 9次,接待人數(shù)共 69人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8.52萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年我單位沒有績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
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